岗位职责
1、根据公司年度审计工作编制年度审计工作计划;
2、根据公司统一调配,参加公司财务部组织开展的专项审计项目或其他审计工作任务;
3、组织实施内部控制评估、反洗钱审计、关联交易审计、合规管理等例行审计项目;
4、协调内外部审计相关工作,协助、配合财务部在总公司、分公司开展的各项现场审计工作任务;
5、熟悉内部审计流程与规范、制造业企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程。
任职要求
1、男性、身高165cm及以上,30岁及以下,985、211高校、重点大学统招本科以上学历,财务、会计学等相关专业;
2、性格积极、外向,沟通表达能力强,工作积极主动,具有良好的职业素养;
3、有出差要求,能适应出差。
福利待遇
1、综合待遇5000-6000元/月,五险一金、年终奖、利润奖金、节日礼品、通讯补贴、工作餐等福利。
2、上班时间:8:00-17:10,周一至周五上班,周末双休,国家法定节假日休息。
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